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00003版:金融试验区

南浔出台《意见》 为内审工作提供制度保障

  湖州市南浔区日前发布《关于进一步加强南浔区内部审计工作的若干意见》(以下简称《意见》),这是该区制定出台的区级层面首个内部审计制度文件,为下一阶段内审工作的发展提供坚实的制度保障。  

  《意见》主要包括6个方面内容,分别是深刻认识新时代内部审计工作、建立和完善内部审计工作体系、进一步明确内部审计职能和重点、切实提高内部审计工作质量、强化内部审计工作指导和监督、加强内部审计工作的组织领导和成果运用。

  《意见》融合了多个文件精神,对南浔内部审计工作作出了较系统较全面的部署。结合南浔实际,《意见》将财政财务收支金额较大、下属单位较多的各镇、南浔开发区、区教育局等21个区级部门,三大区管国企集团列为内部审计重点单位,并明确相应工作要求。着眼于进一步加强国企、国资、国投(国有企业投资项目)管理,《意见》还结合南浔实际,明确提出在区城投、交投、旅投建立总审计师制度,协助企业主要负责人开展内部审计工作,提升内部管理水平。

  本报记者 阴文亮


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